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新聞動態
2006年度全省質監系統財務收支內部審計工作日前啟動
發布: 2007-06-01 00:00:00
為全面落實科學發展觀,進一步加強全系統財務監管,提高財務管理水平,規范系統財務收支行為,根據有關法律和內部制度規定,經研究,省局決定開展2006年度系統財務收支內部審計工作。此次審計,由省局規劃財務處(審計室)組織牽頭,依托社會中介機構力量,于5月28日起對臺州市局等20個地市縣及直屬單位開展內部審計工作,抽查審計范圍達占省級預算單位的30%。本次審計除對單位基本情況(包括基建、對外投資)、全年財務收支和資產負債狀況等財務收支審計內容外,特別注重各單位檢測裝備投入、勞動用工分配的真實性、合理性和內部控制制度的有效性的檢查;同時,根據我系統審計的特點,對審計過程中發現的被審單位在財務管理中存在的審計疑點和重大問題,將根據《浙江省質量技術監督系統審計約談制度》(試行)進行約談,審計結束后,就本次審計情況將在系統內進行通報。
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